收入项目类别 | 收入预算金额 | 支出项目类别 | 支出预算金额 |
预算内资金 | 14934220.19 | 一般公共预算支出 | 9646862.94 |
一般公共预算收入 | 9646862.94 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |
政府性基金预算收入 | 行政事业单位离退休 | 3457428 | |
财政专户管理 | 医疗保障 | 920138.89 | |
财政专户 | 住房改革支出 | 909790.36 | |
行政事业性收费收入 | |||
其他预算外收入 | 政府性基金预算支出 | ||
批准留用 | |||
上级补助收入 | |||
事业收入(不含事业单位预算外资金) | |||
经营收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 14934220.19 | 本年支出合计 | 14934220.19 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
上年结转 | |||
结转下年 | |||
收入总计: | 14934220.19 | 支出总计: | 14934220.19 |
科目编码 | 科目名称(项级) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
总计 | 14934220.19 | 10344606.12 | 4589614.07 | |
201 | 一般公共服务 | 9646862.94 | 5057248.87 | 4589614.07 |
20129 | 群众团体事务 | 9646862.94 | 5057248.87 | 4589614.07 |
2012901 | 行政运行 | 5057248.87 | 5057248.87 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 88914.07 | 88914.07 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4500700 | 4500700 | |
208 | 社会保障和就业 | 3457428 | 3457428 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3457428 | 3457428 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3457428 | 3457428 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 920138.89 | 920138.89 | |
21005 | 医疗保障 | 920138.89 | 920138.89 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 470138.89 | 470138.89 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 450000 | 450000 | |
221 | 住房保障支出 | 909790.36 | 909790.36 | |
22102 | 住房改革支出 | 909790.36 | 909790.36 | |
2210201 | 住房公积金 | 518974.36 | 518974.36 | |
2210203 | 购房补贴 | 390816 | 390816 |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 经济分类代码 | 经济分类名称 | 项目名称 | 预算金额 | 是否为政府采购项目 | 其中:政府购买服务预算金额 |
2012901 | 行政运行 | 301 | 工资福利支出 | 人员支出 | 5057248.87 | 否 | 0 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 302 | 商品和服务支出 | 预留机动费 | 88914.07 | 否 | 0 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 项目工作经费 | 4500700 | 否 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出(离退休统发) | 3457428 | 否 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 301 | 工资福利支出 | 人员支出(在职非统发)_医保缴费 | 470138.89 | 否 | 0 |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 301 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出(离退休非统发) | 450000 | 否 | |
2210201 | 住房公积金 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 住房公积金 | 518974.36 | 否 | 0 |
2210203 | 住房补贴 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 住房补贴 | 390816 | 否 | 0 |
项目 | 本年度预算 |
1、因公出国(境)费 | 0 |
2、公务接待费 | 5893.28 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 21500 |
其中;公务用车购置费 | 0 |
公务用车运行维护费 | 21500 |
总计 | 27393.28 |
2016年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排公务用车运行维护费2.15万元。
三、“三公”经费增减变化情况说明:2016年预算比较2015年增减变化不大,为原有的公车维护费用和公务接待费。
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