北京市西城区妇女儿童发展中心2026 年度部门预算信息公开
目 录
第一部分 2026 年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2026 年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、国有资本经营预算财政拨款支出表
九、财政拨款“三公”经费支出表
十、政府采购预算明细表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、年度项目支出绩效目标表
十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2026年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
为北京市西城区妇女联合会所属相当正科级全额拨款事业单位,实行独立核算。
主要职责是:
承担全区落实促进男女平等基本国策、维护妇女儿童权益保障及打造区级综合型社会服务阵地和平台等方面的行政辅助工作。为全区家庭文化建设,妇女儿童综合维权、帮扶救助、推进巾帼志愿服务及妇女创业就业等方面提供公益服务。
二、收入预算情况说明
2026年度收入预算241.64万元,比2025年年初预算数246.95万元减少5.31 万元,下降2.15%。主要原因是进一步落实过紧日子要求,根据工作实际,压减项目经费。
(一)本年财政拨款收入241.64万元
1.一般公共预算拨款收入241.64万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
(三)上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
三、支出预算情况说明
2026年支出预算241.64万元,比2025年年初预算数246.95万元减少5.31万元,下降2.15%。主要原因是进一步落实过紧日子要求,根据工作实际,压减项目经费。
(一)基本支出。基本支出预算 223.76 万元,占本年支出预算 92.6%,比 2025 年年初预算数 224.71 万元减少0.95万元,下降 0.42%。
(二)项目支出。项目支出预算 17.89 万元,比 2025年年初预算数 22.24 万元减少 4.35 万元,下降 19.56%。
(三)年终结转结余资金 0 万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门 2026 年无政府采购预算。
(二)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(三)国有资产占用情况说明
截至 2025 年底,本部门共有车辆 0 台,单位价值 50 万
元以上的设备 0 台。2026 年预算安排中,购置单位价值 50
万元以上的设备 0 台。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026 年度部门预算报表
附件:北京市西城区妇女儿童发展中心 2026 年度部门预算报表
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